国产精品99久久久久久宅男,らだ天堂√在线中文www,久久精品国产欧美日韩,精品成人av一区二区三区

北京聯食認證服務有限公司
北京聯食認證服務有限公司

技術園地Technology garden

ISO9001內審流程步驟

時間:2026-05-19

  ISO9001內審?是企業內部對質量管理體系進行的自我審核,??為組織自我合格聲明提供依據,執行時需獨立于被審核部門以保證客觀性。用于評估體系運行有效性并為外部認證做準備 。以下是ISO9001內審的流程:
 
一、內部審核的策劃與準備
 
  1、編制年度審核計劃
 
  每年,質量負責人需組織編制《年度內部審核計劃》。計劃應涵蓋兩個要素:
 
  全過程審核:每年至少進行一次,覆蓋整個質量管理體系。
 
  要素審核:按體系要素(如文件控制、不合格控制、客戶滿意度等)分別安排,穿插在全年內進行。
 
  那么什么時候應該需要增加審核次數?
 
  遇到以下情況,應在年度審核計劃基礎上,臨時增加審核:
 
  1)公司組織架構、職責分工發生重大調整;
 
  2)內部發現存在較嚴重質量問題或流程漏洞;
 
  3)發生客戶重大投訴、質量事故;
 
  4)面臨外部機構認證、監督評審等。
 
  5)審核計劃是可以靈活調整的
 
  審核計劃應具有一定的靈活性,以適應組織的實際情況和變化。
 
  2、內部審核準備工作
 
  1)成立內部審核組
 
  質量負責人按審核對象和內容組建內審組,要求如下:
 
  每位成員需經過內部審核員培訓并通過考核;
 
  內審員不能審核自己所在的部門或有管理責任的區域,以保證獨立性;
 
  推薦設定內審組長,統一指揮和協調工作。
 
  2)審核人員的獨立性與能力
 
  內審員應與被審核部門無直接責任關系,以確保審核的獨立性和公正性。同時,內審員應具備相關培訓資質(如獲得參與審核體系的內審員證書),確保審核能力。
 
  3、制定內審實施計劃
 
  內審組長需編寫《內審實施計劃》,內容應包含:
 
  具體審核時間;
 
  審核順序安排;
 
  每位審核員負責的部門與內容;
 
  審核依據(如 ISO 標準、公司質量手冊等);
 
  審核方法(如現場檢查、文件查閱、人員訪談等)。
 
  計劃需提前一周發送給相關部門確認準備。
 
  4、召開內審組預備會議
 
  目的是統一審核思路、明確分工和審核重點:
 
  學習相關體系文件;
 
  明確審核工具、表格;
 
  確認是否需補充審核資料;
 
  分配每位審核員的任務和審核路線。
 
  5、編制檢查表(審核提綱)
 
  這是每位審核員審核時的“問題清單”,列出要查的內容、依據和方法:
 
  根據每個部門職責編寫;
 
  涉及“看什么”“問什么”“查什么記錄”“抽查哪些樣品”;
 
  包括常見問題提示(如客戶投訴、上次審核問題點);
 
  建議使用表格形式,便于逐項打勾和記錄。
 
  注意:所有檢查表合并后,需能覆蓋質量體系的全部要素。
 
  6、審核方法的多樣性
 
  審核方法應多樣化,包括文件審查、現場檢查、訪談、問卷調查等,以全面了解管理體系的運行情況。
 
二、內部審核的實施
 
  1.通知內審
 
  內審時間和安排需提前至少一周通知受審部門。通知方式可以是郵件、內部通告或當面溝通。被審核部門需:
 
  準備好介紹材料(如組織架構圖、職責說明、近半年運行數據等);
 
  明確接待人和聯系人;
 
  保證審核當天人員在崗、資料齊全。
 
  2.首次會議
 
  在開始審核前召開會議,參與人員包括內審組、受審部門負責人及關鍵崗位人員。會議內容包括:
 
  審核組成員介紹和分工說明;
 
  審核的目的(如驗證體系有效性)、范圍(哪些部門)、依據(如 ISO9001);
 
  審核日程和注意事項講解;
 
  受審部門有問題可以當場溝通。
 
  3.現場審核
 
  審核基本原則:
 
  以事實為依據:只看實際發生的情況,不憑猜測;
 
  文件與實際相符:標準怎么要求,實際是否這樣做;
 
  循序漸進:從體系文件查起,到流程現場,再到記錄核對;
 
  公正中立:如實記錄,不夸大、不隱瞞。
 
  審核方式包括:
 
  查文件:是否按要求制定并執行程序文件;
 
  看現場:是否干凈整潔、安全合理;
 
  問人員:操作人員是否了解并能執行規定;
 
  核記錄:實際記錄是否完整、真實、及時;
 
  對比標準:是否符合 ISO 體系或公司制度要求。
 
  審核員要邊看邊記錄,發現問題要及時和被審核方溝通,確認是否屬實,避免誤判。
 
三、不符合項及糾正報告
 
  內部審核的后期,審核組內部匯總信息,統一分析判斷哪些屬于不符合項:
 
  常見不符合項類型:
 
  體系性不符合:文件制度本身缺失或設計不合理;
 
  實施性不符合:文件有規定,但實際執行不到位;
 
  效果性不符合:制度有執行,但沒達到預期效果。
 
  嚴重程度劃分:
 
  輕微不符合:單次或偶發問題,影響有限;
 
  嚴重不符合:影響產品質量或客戶滿意度,有系統性問題。
 
  不符合報告應包含:
 
  具體事實(描述要清楚:如“培訓記錄缺失”);
 
  依據條款(對應標準或內部制度);
 
  內審員建議的整改措施方向;
 
  由受審部門填寫的整改方案和計劃完成時間。
 
四、內部審核末期的工作
 
  1.末次會議
 
  由審核組長組織會議,對整個審核過程和發現的問題進行總結匯報:
 
  重申審核目的、范圍、方法;
 
  匯報審核中發現的主要問題;
 
  宣讀不符合項報告;
 
  提出改進建議和整改要求;
 
  說明后續的整改跟進計劃。
 
  2.編寫內部審核報告
 
  審核報告需完整準確反映審核全過程:
 
  報告應包括:
 
  審核背景(時間、對象、范圍);
 
  審核方式和程序;
 
  發現的問題、不符合項的統計和分析;
 
  每條不符合項的具體描述;
 
  上次審核問題的改進情況;
 
  審核中的爭議和處理建議;
 
  審核組結論和對體系運行的總體評價。
 
  審核報告的詳細性
 
  審核報告應更加詳細,包括審核過程的詳細記錄、審核發現的具體描述、不符合項的分類和分析,以及改進措施的實施情況。
 
  3.整改與跟蹤驗證
 
  被審核部門根據不符合項制定整改措施計劃,包括:
 
  問題分析(找出根本原因);
 
  擬定整改措施;
 
  制定完成時間和責任人;
 
  將整改情況反饋給內審組。
 
  內審員需在整改期后對改進效果進行復查,驗證是否徹底解決問題,可采用:
 
  文件再審核;
 
  現場驗證;
 
  抽查記錄;
 
  人員訪談。
 
  審核后的跟蹤驗證:
 
  審核后的跟蹤驗證應更加嚴格,確保糾正措施的有效性。可以通過定期復查或專項審核來驗證糾正措施的實施效果。
 
  審核結果的反饋與改進,并對改善后的不符合項進行閉環。
 
  審核結果應及時反饋給相關部門,并納入管理評審,以推動持續改進

認證推薦更多

向左
向右
返回頂部